Que es la oficina de control interno?

La Oficina de Control Interno, se creó en la ESE con la visión fundamental de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la ESE, asesorando a la Gerencia en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos y que cada una de las actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico, la creación y fortalecimiento del AUTOCONTROL.

Control Interno

MECANISMOS INTERNOS DE SUPERVISIÓN

Que es el sistema de control interno?

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado, logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado. En este orden de ideas a la Oficina de Control Interno como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control.

Que es MECI?

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso.

  • Informe PQRSD Segundo Semestre 2024 – Ver Informe
  • Informe Seguimiento Adherencia De Las Políticas MIPG 2024 – Ver Informe
  • I Seguimiento plan anticorrupción 2024″ Ver Informe
  • Seguimiento a riesgos institucionales a 30 de abril de 2024″ Ver Informe
  • Circular Interna No. 001 de 2024 – Ver Informe
  • Informe PQRSD Segundo Semestre 2023 – Ver Informe
  • III Seguimiento Plan Anticorrupción 2023 – Ver Informe
  • IV Seguimiento a Riesgos Institucionales 2023 – Ver Informe
  • Informe de Evaluación por Dependencias 2023 – Ver Informe
  • Informe Austeridad del Gasto del Cuarto Trimestre 2023 – Ver Informe
  • Informe Pormenorizado de Control Interno a 31 de Diciembre 2023 – Ver Informe
  • Informe Control Interno Contable Vigencia 2023 – Ver Informe
  • Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Ver Informe
  • Resolución No. 0201 de 2024  – Ver Informe
  • Informe Derechos de Autor 2024   – Ver Informe
  • Acta de Seguimiento Rendición de cuentas 2023  – Ver Informe
  • Programa de Auditoria Interna de Procesos 2024 – Ver Informe
  • Resolución No. 0246 de 2024 – Ver Informe
  • Informe Conclusiones Rendición de Cuentas año 2023 – Ver Informe
  • Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2024 – Ver Informe
  • Certificado diligenciamiento FURAG 2024 – Ver Informe
  • Seguimiento a riesgos institucionales a 31 de agosto 2024 – Ver Informe
  • II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 – Ver Informe
  • Informe Austeridad Del Gasto 2 Trimestre 2024 – Ver Informe
  • Informe Austeridad Del Gasto 3 Trimestre 2024 – Ver Informe
  • Informe De Segumiento Ley De Cuotas- Estrategia Mas Jovenes En El Estado 2024 – Ver Informe
  • Seguimiento A Riesgos Institucinales A 31 De Agosto 2024 – Ver Informe
  • Seguimiento Codigo De Integridad Y Buen Gobierno 2024 – Ver Informe
  • Informe seguimiento al servicio de información y atención al usuario – PQRSD – 2do. Semestre 2022 – Ver Informe
  • III seguimiento plan anticorrupción y atención al Ciudadano 2022 – Ver Informe
  • Informe austeridad del gasto – 4to Trismestre 2022 – Ver Informe
  • Informe de evaluación por dependencias – 2022 – Ver informe
  • Seguimiento politica de Participación Social en Salud PPSS – 2022 – Ver informe
  • Informe control interno contable – 2022 – Ver Informe
  • Certificado DNDA – 2023 – Ver Certificado
  • Informe derechos de autor – 2023 – Ver Informe
  • Informe del estado de control interno con corte al 31 de diciembre de 2022 – Ver Informe
  • Informe ejecutivo anual de control interno – 2022 – Ver Informe
  • Programa de auditoria interna de procesos – 2023 –  Ver Informe
  • Informe Austerirdad del Gasto – Primer Trimestre 2023 –  Ver Informe
  • Seguimiento plan institucional (Ley 1474 de 2011) – A 31 de Marzo 2023 – Ver Informe
  • Resolución No 0291 de 2023: Programa Anual de Auditoria Interna – 2023 – Ver Informe
  • I Seguimiento a riesgos institucionales – 2023 – Ver Informe
  • I Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano – 2023 – Ver Informe
  • Informe de Conclusiones Rendición de Cuentas 2022 – Ver Informe
  • Certificado Diligenciamiento FURAG 2023 – Ver Informe
  • Informe de PQRSD Primer semestre 2023 – Ver Informe
  • Informe de Austeridad del gasto 2 trimestre de 2023 – Ver Informe
  • || Seguimiento a riesgos institucionales 2023 – Ver Informe
  • Seguimiento Planes institucionales decreto 612 de 2018 a 30 de junio – Ver Informe
  • Informe Pormenorizado de Control Interno a 30 de Junio 2023 – Ver Informe
  • Informe de Trasparencia Ley 1712 de 2014 a 30 de junio 2023 – Ver Informe
  • II Seguimiento Plan Anti corrupción 2023 – Ver Informe
  • Informe de Seguimiento ley de cuotas 2023 – Ver Informe
  • Informe de Austeridad del Gasto 3 Trimestre año 2023 – Ver Informe
  • III Seguimiento a Riesgos Institucionales año 2023 – Ver Informe