Que es la oficina de control interno?
La Oficina de Control Interno, se creó en la ESE con la visión fundamental de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la ESE, asesorando a la Gerencia en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos y que cada una de las actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico, la creación y fortalecimiento del AUTOCONTROL.

MECANISMOS INTERNOS DE SUPERVISIÓN
Que es el sistema de control interno?
El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado, logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado. En este orden de ideas a la Oficina de Control Interno como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control.
Que es MECI?
El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso.

- Informe PQRSD Segundo Semestre 2024 – Ver Informe
- Informe Seguimiento Adherencia De Las Políticas MIPG 2024 – Ver Informe
- I Seguimiento plan anticorrupción 2024″ Ver Informe
- Seguimiento a riesgos institucionales a 30 de abril de 2024″ Ver Informe
- Circular Interna No. 001 de 2024 – Ver Informe
- Informe PQRSD Segundo Semestre 2023 – Ver Informe
- III Seguimiento Plan Anticorrupción 2023 – Ver Informe
- IV Seguimiento a Riesgos Institucionales 2023 – Ver Informe
- Informe de Evaluación por Dependencias 2023 – Ver Informe
- Informe Austeridad del Gasto del Cuarto Trimestre 2023 – Ver Informe
- Informe Pormenorizado de Control Interno a 31 de Diciembre 2023 – Ver Informe
- Informe Control Interno Contable Vigencia 2023 – Ver Informe
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Ver Informe
- Resolución No. 0201 de 2024 – Ver Informe
- Informe Derechos de Autor 2024 – Ver Informe
- Acta de Seguimiento Rendición de cuentas 2023 – Ver Informe
- Programa de Auditoria Interna de Procesos 2024 – Ver Informe
- Resolución No. 0246 de 2024 – Ver Informe
- Informe Conclusiones Rendición de Cuentas año 2023 – Ver Informe
- Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre 2024 – Ver Informe
- Certificado diligenciamiento FURAG 2024 – Ver Informe
- Seguimiento a riesgos institucionales a 31 de agosto 2024 – Ver Informe
- II Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 – Ver Informe
- Informe Austeridad Del Gasto 2 Trimestre 2024 – Ver Informe
- Informe Austeridad Del Gasto 3 Trimestre 2024 – Ver Informe
- Informe De Segumiento Ley De Cuotas- Estrategia Mas Jovenes En El Estado 2024 – Ver Informe
- Seguimiento A Riesgos Institucinales A 31 De Agosto 2024 – Ver Informe
- Seguimiento Codigo De Integridad Y Buen Gobierno 2024 – Ver Informe
- Informe seguimiento al servicio de información y atención al usuario – PQRSD – 2do. Semestre 2022 – Ver Informe
- III seguimiento plan anticorrupción y atención al Ciudadano 2022 – Ver Informe
- Informe austeridad del gasto – 4to Trismestre 2022 – Ver Informe
- Informe de evaluación por dependencias – 2022 – Ver informe
- Seguimiento politica de Participación Social en Salud PPSS – 2022 – Ver informe
- Informe control interno contable – 2022 – Ver Informe
- Certificado DNDA – 2023 – Ver Certificado
- Informe derechos de autor – 2023 – Ver Informe
- Informe del estado de control interno con corte al 31 de diciembre de 2022 – Ver Informe
- Informe ejecutivo anual de control interno – 2022 – Ver Informe
- Programa de auditoria interna de procesos – 2023 – Ver Informe
- Informe Austerirdad del Gasto – Primer Trimestre 2023 – Ver Informe
- Seguimiento plan institucional (Ley 1474 de 2011) – A 31 de Marzo 2023 – Ver Informe
- Resolución No 0291 de 2023: Programa Anual de Auditoria Interna – 2023 – Ver Informe
- I Seguimiento a riesgos institucionales – 2023 – Ver Informe
- I Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano – 2023 – Ver Informe
- Informe de Conclusiones Rendición de Cuentas 2022 – Ver Informe
- Certificado Diligenciamiento FURAG 2023 – Ver Informe
- Informe de PQRSD Primer semestre 2023 – Ver Informe
- Informe de Austeridad del gasto 2 trimestre de 2023 – Ver Informe
- || Seguimiento a riesgos institucionales 2023 – Ver Informe
- Seguimiento Planes institucionales decreto 612 de 2018 a 30 de junio – Ver Informe
- Informe Pormenorizado de Control Interno a 30 de Junio 2023 – Ver Informe
- Informe de Trasparencia Ley 1712 de 2014 a 30 de junio 2023 – Ver Informe
- II Seguimiento Plan Anti corrupción 2023 – Ver Informe
- Informe de Seguimiento ley de cuotas 2023 – Ver Informe
- Informe de Austeridad del Gasto 3 Trimestre año 2023 – Ver Informe
- III Seguimiento a Riesgos Institucionales año 2023 – Ver Informe
- II Seguimiento Plan Anticorrupción 2022
- Seguimiento Informe Ley 581 de 2000 «Ley de Cuotas 2022»
- Informe Pormenorizao de Control Interno a 30 de Junio de 2022
- Seguimiento a Riesgos Institucionales a 30 de Junio de 2022
- Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
- Informe Seguimiento al Servicio de Información y Atención al Usuario-PQRS-Segundo Semestre 2021
- Informe Austeridad Del Gasto 4 Trimestre 2021
- Informe de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 31 diciembre 2021
- Informe Estado de Control Interno a 31 de Diciembre de 2021
- Informe Evaluación por Dependencias 2021
- Informe Control Interno Contable Vigencia 2021
- Seguimiento Política en Participación en Salud PPSS 2021
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2021
- Certificado Formulario DNDA 2022
- Informe de Derechos de Autor 2022
- Certificado Diligenciamiento FURAG 2022
- Informe Austeridad del Gasto 1 Trimestre de 2022
- Programa de Auditoria Interna de Procesos de 2022
- Resolución #0301 del 27 de Abril de 2022
- Seguimiento Plan Anticorrupción 2022
- Informe PQRS Primer Semestre 2022
- Informe Austeridad del Gasto del 1 Semestre 2022
- Seguimiento Planes Institucionales Decreto 612 de 2018 a 30 de Junio
- Seguimiento Plan Institucional Ley 1474 a 30 de Junio
- Certificado Diligenciamiento FURAG Vigencia 2020-2021 Descargar Archivo Aquí
- Primer seguimiento al plan anticorrupción 2021 Descargar Archivo aquí
- Informe Plan Anticorrupción con Corte a 30 de Agosto de 2021 Descargar Archivo aquí
- Mapa de riesgos anticorrupción 2021 Descargar Archivo aquí
- Mapa de Riesgos Anticorrupción con corte a 30 de Abril de 2021 Descargar Archivo Aquí
- Mapa de Riesgos Anticorrupción Cuatrimestral Descargar Archivo Aquí
- Plan de Auditoria 2021 Descargar Archivo Aquí
- Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2021 Descargar Archivo Aquí
- Comité inst. Control Interno Firmado Descargar Archivo Aquí
- Estatutos Auditorios Firmados Descargar Archivo Aquí
- Plan Anual de Auditoria Firmado Descargar Archivo Aquí
- Evaluación del Estado Del Sistema de Control Interno Descargar Archivo Aquí
- Informe de Seguimiento al Servicio de Información y Atención al Usuario-SIAU-PQRS 1°semestre 2021 Descargar Archivo Aquí
- Informe de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 30 de Junio 2021 Descargar Archivo Aquí
- Resolución 0568 Equipo Auditor a Desarrollar el Plan de Auditoria 2021 Descargar Archivo Aquí
- Seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano a 30 de junio de 2021 Descargar Archivo Aquí
- Informe Seguimiento a Ley 581 de Cuotas -2021 Descargar Archivo Aquí
- Plan de Autoria Interna de Procesos 2021 Descargar Archivo Aquí
- Informe Austeridad del Gasto 2° Trimestre Descargar Archivo Aquí
- Informe Austeridad del Gasto 3° Trimestre Descargar Archivo Aquí
- Informe de seguimiento al procedimiento de recepción, direccionamiento y respuestas de PQR´S segundo semestre 2020.
- Informe del estado de control interno con corte 31 de diciembre de 2020.
- Informe de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 31 de diciembre 2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 Diciembre de 2020
- Mapa de Riesgos – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 Diciembre de 2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 30 Agosto de 2020
- Mapa de Riesgos – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 30 Agosto de 2020
- Informe seguimiento Matriz de Transparencia – Ley 1712 de 2014, a corte de 30 Junio de 2020
- Informe del Estado del Sistema de Control Interno, Periodo 01/01/2020 al 30/06/2020
- Informe de seguimiento al procedimiento de recepción, direccionamiento y respuestas de quejas, reclamos y derechos de petición correspondiente al primer semestre 2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 30 Abril de 2020
- Plan de Auditoría 2020
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2019
- Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, a corte de 31 de diciembre de 2019
- Informe de seguimiento al procedimiento de recepción, direccionamiento y respuestas de quejas, reclamos y derechos de petición correspondiente al segundo semestre 2019
- Informe seguimiento Matriz de Transparencia – Ley 1712 de 2014, a corte de 31 Dic de 2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 Dic de 2019
- Resolución 1149 Comité Institucional de Control Interno
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2020
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/07/2019 al 11/11/2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de agosto de 2019
- Informe de seguimiento al procedimiento de recepción, direccionamiento y respuestas de quejas, reclamos y derechos de petición correspondiente al primer semestre 2019
- Informe seguimiento Matriz de Transparencia – Ley 1712 de 2014, a corte de 30 Julio de 2019
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/03/2019 al 11/07/2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 30 de abril de 2019
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/11/2018 al 11/03/2019
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2018
- Informe de seguimiento al procedimiento de recepción, direccionamiento y respuestas de quejas, reclamos y derechos de petición correspondiente al segundo semestre 2018
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de diciembre de 2018
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/07/2018 al 11/11/2018
- Seguimiento Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de agosto de 2018
- Informe de seguimiento al procedimiento de recepción, direccionamiento y respuestas de quejas, reclamos y derechos de petición correspondiente al primer semestre 2018
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/03/2018 al 11/07/2018
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a corte de 30 de abril de 2018
- Informe Cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno, Periodo 12/11/2017 al 11/03/2018
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de diciembre de 2017
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/07/2017 al 11/11/2017
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de agosto de 2017
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/03/2017 a 11/07/2017
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 30 de abril de 2017
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/11/2016 a 11/03/2017
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de diciembre de 2016
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/07/2016 a 12/11/2016
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de agosto de 2016
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/03/2016 a 11/07/2016
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 30 de abril de 2016
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/11/2015 a 11/03/2016
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2015
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de diciembre de 2015
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte de 31 de agosto de 2015
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/07/2015 a 11/11/2015
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/03/2015 a 11/07/2015
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe a 30 de abril de 2015
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/11/2014 a 11/03/2015
- Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2014
- Informe de Austeridad del Gasto Público Tercer Trimestre de 2014
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe a 31 de agosto de 2014
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/07/2014 a 11/11/2014
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe a 30 de abril de 2014
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/03/2014 a 11/07/2014
- Informe Cuatrimestral de Control Interno, Periodo 12/11/2013 a 11/03/2014